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老師,企業(yè)所得稅季報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損是自動(dòng)帶出來的嗎

84785017| 提問時(shí)間:04/08 10:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你要申報(bào)了23年的企業(yè)所得稅年報(bào)才可以彌補(bǔ)虧損哦
04/08 10:51
84785017
04/08 10:53
剛申報(bào)了年報(bào),季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的沒有數(shù)據(jù)
樸老師
04/08 10:57
你明天申報(bào)季度的看看 系統(tǒng)還沒反應(yīng)過來
84785017
04/08 11:08
如果上年虧損,今年還虧損是不是彌補(bǔ)以前年度虧損就沒有數(shù)據(jù),如果今年有盈利彌補(bǔ)以前年度虧損就有數(shù)據(jù)時(shí)吧
樸老師
04/08 11:13
對(duì)的 今年還虧損是沒法彌補(bǔ)的 有盈利才可以彌補(bǔ)
84785017
04/08 11:22
今年有虧損的話彌補(bǔ)以前年度虧損那就沒有數(shù)據(jù)嗎?
樸老師
04/08 11:24
是的 這個(gè)就沒法彌補(bǔ)
84785017
04/08 11:25
老師那今年有盈利用不用先把財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送了才能做企業(yè)所得稅?還是兩個(gè)表一塊填寫?
樸老師
04/08 11:28
這個(gè)一塊申報(bào)就可以了
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