問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)問(wèn)題我花了三個(gè)機(jī)會(huì)還是沒(méi)得到答案就結(jié)束時(shí)間了。希望哪位老師看到信息,準(zhǔn)確明了的回復(fù)下。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:03/20 10:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒(méi)有看到你的問(wèn)題呀。
03/20 10:36
84785035
03/20 10:41
我2023年12月暫估了一筆成本。現(xiàn)在收到的票和暫估的金額不一致,又還想交稅,1. 分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 81萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款-暫估 81萬(wàn) 2 . 2月份 銀行付了一筆是之前暫估的款 借 :預(yù)付賬款-暫估 貸 :銀行存款 3月收到票是2023年12月暫估的這筆成本票并只能收到39萬(wàn) 分錄是不是這樣做;第一步 沖回之前的暫估 借; 預(yù)付賬款 81萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)81萬(wàn) 第二步 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 39萬(wàn) 貸: 預(yù)付賬款- 39萬(wàn) (請(qǐng)問(wèn)下用到了利潤(rùn)分配了會(huì)不會(huì)要交分紅稅)
84785035
03/20 10:43
為了不學(xué)浪費(fèi)機(jī)會(huì),花了錢(qián)沒(méi)解決問(wèn)題,這是第二個(gè)問(wèn)題:還有 如果我下次暫估了成本入估, 到時(shí)票到了,票和暫估的金額一致,分錄是不是 紅字沖回之前暫估的分錄 1.步 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款-暫估 貸方紅字 2步 收到票分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
宋生老師
03/20 10:47
你好!1你如果用以前年度損益調(diào)整,就第一步?jīng)_預(yù)付的時(shí)候就用這個(gè)科目。 2你的憑證是沒(méi)錯(cuò)的。 3,是會(huì)影響未分配利潤(rùn),是會(huì)要繳稅或者退稅
84785035
03/20 10:52
我不想退稅,也不想繳稅,就想平掉,怎么做分錄呢
宋生老師
03/20 10:54
你好,你在你匯算清繳之前,拿到了所有的賬戶的發(fā)票,就不會(huì)退稅,也不會(huì)補(bǔ)繳稅。
84785035
03/20 10:57
拿不到,可能是9月拿到票,但不想繳稅,也不想退稅,只能拿到39萬(wàn)的票,其余的 42萬(wàn)怎么做分錄呢
84785035
03/20 10:58
用到以前年度損益調(diào)整,就一定要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎?就一定要繳稅么
宋生老師
03/20 11:02
你好,。9月拿到票,但不想繳稅,也不想退稅。這個(gè)沒(méi)有辦法,老師也做不到這點(diǎn)
84785035
03/20 11:08
那暫估了的成本,到時(shí)和票一致的金額,正確的分錄,老師來(lái)一個(gè)吧?
宋生老師
03/20 11:13
你好!如果你想簡(jiǎn)單點(diǎn),直接就貼進(jìn)去就行了。不用做了 如果正確的,其實(shí)也一樣。只是一個(gè)借方,一個(gè)貸方比如借?借; 預(yù)付賬款 81萬(wàn) 貸以前年度損益調(diào)整81 然后借以前年度損益調(diào)整81 貸預(yù)付賬款。
84785035
03/20 11:17
明白了,跨年的銀行付款不影響 之前的成本對(duì)吧?當(dāng)付還是付,。 那用到以前年度損益調(diào)整就一定要用到未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
03/20 11:17
你好!是的。不是損益類的直接做
84785035
03/20 11:22
以前年度調(diào)整 一定要結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里嗎 可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宋生老師
03/20 11:28
你好,是的,是要結(jié)轉(zhuǎn)的。他跟管理費(fèi)用這些類似。
84785035
03/20 16:04
結(jié)轉(zhuǎn)到,本年利潤(rùn)嗎? 那到時(shí)注銷的時(shí)候這個(gè)是要交稅的吧
宋生老師
03/20 16:08
你好是的。這個(gè)最終也是要交的。是會(huì)影響利潤(rùn)的。
84785035
03/20 16:31
老師 暫估成本,收到的票和暫估的金額不一致,給一份正確的分錄給我,
84785035
03/20 16:32
假如 2月或3月收到的票 ,怎么沖回之前的暫估,收到的票怎么寫(xiě)分錄,暫估的金額沒(méi)有票怎么寫(xiě)分錄
宋生老師
03/20 16:34
你好,比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估10 貸應(yīng)付賬款-暫估10 然后你收到票的時(shí)候,如果是12元,你就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估-10 貸應(yīng)付賬款-暫估-10 然后再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12 貸應(yīng)付賬款12
84785035
03/20 16:36
如果是收到的票少了呢
84785035
03/20 16:37
比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估10 貸應(yīng)付賬款-暫估10 然后你收到票的時(shí)候,如果是9元,
84785035
03/20 16:38
是2023年12月暫估的, 次年2月-3月收到的票,收到的票和暫估的金額不一致少了
宋生老師
03/20 16:39
你好,比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估10 貸應(yīng)付賬款-暫估10 然后你收到票的時(shí)候,如果是9元,你就借以前年度損益調(diào)整-暫估-10 貸應(yīng)付賬款-暫估-10 然后再借以前年度損益調(diào)整9 貸應(yīng)付賬款9
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