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老師 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 這是啥意思啊

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:01/09 16:22
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,該科目專門用來(lái)核算未繳或多繳增值稅的,平時(shí)無(wú)發(fā)生額,月末結(jié)賬時(shí),當(dāng)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”為貸方余額時(shí),為應(yīng)交增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅。
01/09 16:23
84785023
01/09 16:26
那可不可以這么認(rèn)為就是 假如我進(jìn)項(xiàng)稅 大于銷項(xiàng)稅額 我不用交稅 那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方
劉艷紅老師
01/09 16:28
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用做分錄,申報(bào)表就可以了
84785023
01/09 16:29
不是 我就沒(méi)理解應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是啥意思
劉艷紅老師
01/09 16:31
用來(lái)核算未繳或多繳增值稅,所以才用到這個(gè)
84785023
01/09 16:48
老師 印花稅實(shí)收資本營(yíng)業(yè)賬簿的稅額 0.05%的一半征收嗎
劉艷紅老師
01/09 16:57
是的, 是的, 這個(gè)是減半的
84785023
01/09 17:01
老師 應(yīng)付職工薪酬 工資本年累計(jì)金額 統(tǒng)計(jì)員要數(shù)據(jù) 我應(yīng)該給她貸方的還是借方的啊
劉艷紅老師
01/09 17:11
這個(gè)是按貸方的數(shù)據(jù)來(lái)的
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