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你好,我想問一下,目前月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅,這樣是對的嗎,我以前是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費—未交增值稅,沒有用到轉(zhuǎn)出未交增值稅,哪個好點

84784969| 提問時間:2021 04/12 11:55
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應交稅費-未交增值稅
2021 04/12 11:58
84784969
2021 04/12 12:01
好的,謝謝
84784969
2021 04/12 12:01
小規(guī)模納稅人呢,增值稅怎么做是合規(guī)的
小云老師
2021 04/12 12:03
小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84784969
2021 04/12 12:04
直接計到應交稅費—應交增值稅—增值稅嗎
小云老師
2021 04/12 12:12
直接計到應交稅費—應交增值稅
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