問(wèn)題已解決

[例題]2018年6月份,甲公司發(fā)生的視同銷售交易或事項(xiàng)如下: (1)10日,以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200000元,售價(jià)為250000元,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32500元 (2)25日,甲公司用一批原材料對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資。該批原材料實(shí)際成本為600 000元,雙方協(xié)商不含稅價(jià)值為750000元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為97500元。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/10 19:05
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué),這個(gè)是需要做分錄嗎?
2023 10/10 19:25
84785011
2023 10/10 19:27
是的兩個(gè)題目
小筱老師
2023 10/10 19:28
好的 ,稍等一下為您解答
小筱老師
2023 10/10 19:35
(1) 借:營(yíng)業(yè)外支出282500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入250000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)32500 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000 貸:庫(kù)存商品200000
小筱老師
2023 10/10 19:37
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資847500 貸:其他業(yè)務(wù)收入750000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)97500 借:其他業(yè)務(wù)成本600000 貸:原材料600000
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