問題已解決

老師,這題要求(2)資料2,為什么要把所得稅費(fèi)用沖掉800啊,2022年時(shí)候不是已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)外支出200嗎?所得稅費(fèi)用現(xiàn)在不是應(yīng)該只調(diào)整500嗎?解釋下

84785046| 提問時(shí)間:2023 09/08 16:14
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
因?yàn)槎惙ê蜁?huì)計(jì)的處理是不一樣的,調(diào)整以前年度損益營(yíng)業(yè)外支出200,是因?yàn)槿ツ曛挥?jì)提了600,因?yàn)閷儆谫Y產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),所以去年需要補(bǔ)提200,但稅法的規(guī)定是收付實(shí)現(xiàn)制,只在實(shí)際支出的當(dāng)年度才允許稅前抵扣,所以應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅在支付當(dāng)年,全額800計(jì)算
2023 09/08 16:27
84785046
2023 09/08 16:48
去年提600時(shí)候,不是已經(jīng)記入所得稅費(fèi)用了嗎?怎么現(xiàn)在還要把這600算進(jìn)去?
嬋老師
2023 09/08 16:52
去年提600的時(shí)候,還沒最終確定,所以是按照600計(jì)算的150萬(wàn)元計(jì)入的遞延所得稅資產(chǎn),在資產(chǎn)負(fù)債表日前已經(jīng)支付了,所以是確定的金額,按照全額800計(jì)提后,同時(shí)沖銷了原計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)
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