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老師,我們是事業(yè)單位公立醫(yī)院,醫(yī)院進行了裝修,我們給裝修單位借了100萬,他們寫了100萬的借款單,醫(yī)院,裝修單位,電梯公司簽了一個三方協(xié)議,由醫(yī)院代裝修公司給電梯公司支付電梯款,最終,醫(yī)院給裝修單位付了90萬,給電梯公司付了10萬。老師,這個帳該怎么做。

67113324| 提問時間:01/25 11:44
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聽風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,法律職業(yè)資格證(A證)
借錢的時候: 借:其他應(yīng)收款 100 貸:銀行存款 100 電梯: 借:其他應(yīng)收款-裝修 10 貸:銀行存款 10 給裝修公司90萬 借:其他應(yīng)付款 90 貸:銀行存款 90 同學(xué)我感覺,你們借給裝修公司的100萬干嘛呀。。錢還是你們醫(yī)院付的?
01/25 11:56
67113324
01/25 11:59
這是一筆業(yè)務(wù),寫了個借款單100萬,其中90萬付給了裝修公司,10萬付給了電梯公司。
聽風(fēng)老師
01/26 00:20
借100萬欠條時: //下面這個只是過一下賬表明有這個借款存在 借:其他應(yīng)收款 100 貸:其他應(yīng)收款 100 借:其他應(yīng)收款 90 貸:其他應(yīng)付款 90(這是應(yīng)付的裝修款) 借:其他應(yīng)收款 10 //電梯公司 銀行存款 10 最終,裝修公司,還欠你們10萬
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