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老師好:收到21的專票,當(dāng)時(shí)掛賬是 借:應(yīng)付賬款某物業(yè)公司 貸:銀行存款: 現(xiàn)在如何做分錄?

84785003| 提問時(shí)間:2023 08/25 11:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借利潤分配未分配利潤、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款匯算清繳納稅調(diào)減
2023 08/25 11:07
84785003
2023 08/25 11:13
有點(diǎn)看不懂,可否具體一點(diǎn)
郭老師
2023 08/25 11:15
借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,這個(gè)看懂了嗎?跨年了不能直接做管理費(fèi)用。
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