問(wèn)題已解決

去年我們公司支付了一筆展會(huì)費(fèi),當(dāng)時(shí)我做的分錄是:借:管理費(fèi)用。貸:銀行存款,現(xiàn)在我們收到這個(gè)公司開的專票,現(xiàn)在怎么辦

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/10 10:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2019 07/10 10:39
84784985
2019 07/10 10:40
那貸方呢?
bamboo老師
2019 07/10 10:42
就這樣寫分錄就好了 不用再寫貸方
84784985
2019 07/10 10:42
額,好吧
bamboo老師
2019 07/10 10:44
嗯嗯 這是沖銷管理費(fèi)用 不用寫貸方
84784985
2019 07/10 10:44
哦哦哦,好的,謝謝
bamboo老師
2019 07/10 10:46
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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