老師我們公司付6月電費(fèi)一共是228000元,但是開(kāi)票日期是6月份的金額是22000元,少開(kāi)的8000元開(kāi)票日期是7月4號(hào)了,這個(gè)分錄做: 借:管理費(fèi)用 207547.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額12452.83 貸:銀行存款 220000 跨月的部分做: 借:預(yù)付賬款 8000 貸:銀行存款 8000 7月做分錄時(shí)做: 借:管理費(fèi)用 7547.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 452.83 貸:預(yù)付賬款 8000 這樣做可以嗎?
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這個(gè)可以的
2023 07/05 11:08
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- 老師,預(yù)付的錢(qián),分錄可以做 借預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 稅費(fèi)部分是這樣做吧? 206
- 你好..我們因?yàn)榍捌谡邌?wèn)題退2022年1-7月份了水利建設(shè)8000元..我做了一筆: 借:稅金及附加-8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-水利 -8000 這樣可以嗎 284
- 老師10月付了1000萬(wàn)的工程款。當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:預(yù)付賬款 貸: 銀行存款 11月份收到了600萬(wàn)的發(fā)票。做 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 600萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎? 322
- 老師好,我們是一般納稅人。今年5月份付的房租 做賬是:借預(yù)付賬款 貸銀行存款; 從6月份開(kāi)始攤銷(xiāo):借管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款; 9月份收到房租專(zhuān)用票,做賬是:借管理費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款。 這樣做了之后預(yù)付賬款,現(xiàn)在是負(fù)的,老師這筆賬錯(cuò)在哪里呢? 426
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