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公司給客戶送禮,購買酒水開了增值稅專票,會計(jì)可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?

84784952| 提問時(shí)間:2023 06/26 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,可以的,這個(gè)需要視同銷售。
2023 06/26 09:40
84784952
2023 06/26 09:43
那我還需要做一個(gè)收入,再交個(gè)銷項(xiàng)稅,對不,
84784952
2023 06/26 09:43
視同銷售的價(jià)格可以低于進(jìn)項(xiàng)嗎?
郭老師
2023 06/26 09:44
對的,是的,不可以的,市場價(jià)格不可能低于你的購入價(jià)格。
84784952
2023 06/26 09:45
老師,那不就是平進(jìn)平出了嗎?抵扣進(jìn)項(xiàng)也沒有意義了對不??
郭老師
2023 06/26 09:46
視同銷售,最起碼你先報(bào)了銷項(xiàng)稅額。
84784952
2023 06/26 09:48
那我直接不抵扣認(rèn)證,然后做招待費(fèi)或者福利費(fèi),這樣處理可以嗎
郭老師
2023 06/26 09:48
你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的,稅務(wù)局查到,要求單位補(bǔ)稅。
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