问题已解决

老師您好,17年收到一張發(fā)票,當(dāng)時也認(rèn)證了,但是當(dāng)時會計做賬的時候沒把這張發(fā)票做進(jìn)去,現(xiàn)掛在應(yīng)付賬款借方了,請問老師,要怎么調(diào)賬啊?

84785012| 提问时间:2023 05/25 11:44
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
2023 05/25 11:46
84785012
2023 05/25 11:50
那要備注嗎?老師
文文老師
2023 05/25 11:56
你好,不用做備注了。
84785012
2023 05/25 12:00
好的,謝謝老師
文文老師
2023 05/25 12:02
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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