問題已解決

你好,我想請(qǐng)問一下,前期的成分已計(jì)提,上個(gè)月已預(yù)付全部款項(xiàng),本月收到專票,如何入賬?

84785027| 提問時(shí)間:2023 05/16 09:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,前期的成分怎么做的?
2023 05/16 09:55
84785027
2023 05/16 09:57
計(jì)提時(shí)是,借:成本費(fèi)用 ,貸:應(yīng)付賬款
84785027
2023 05/16 09:58
上月支付了全部費(fèi)用時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款這個(gè)月收到了對(duì)方開過來的專票
郭老師
2023 05/16 09:59
借應(yīng)付賬款,借成本費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的, 借成本費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款。
84785027
2023 05/16 10:03
把之前的成本費(fèi)用沖掉??
郭老師
2023 05/16 10:03
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785027
2023 05/16 10:03
這筆費(fèi)用是跨年的呢
郭老師
2023 05/16 10:04
你好,把上面的成本費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。
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