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采購商品預(yù)付款項,收到一份專票,專票金額比預(yù)付金額多了,賬務(wù)如何處理?

84784986| 提問時間:2021 06/02 14:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ? 貨物收到了嗎? 這樣好判斷。 你實際商品的金額是與專票一致的金額嗎??
2021 06/02 14:49
84784986
2021 06/02 14:51
貨物已收入庫,預(yù)付款項與專票金額不一致呀?
meizi老師
2021 06/02 14:56
?你好? ?那是不是有優(yōu)惠金額。? 要么你 說下預(yù)付款了多少。? 專票多少。? ?不然那你這樣說不一致 我都不知道是怎么產(chǎn)生的差異? 不好判斷賬務(wù)??
84784986
2021 06/02 15:00
沒有優(yōu)惠券呀,就是開票金額開少了2分錢。
meizi老師
2021 06/02 15:08
?你好? ? ? 開票少了? 那么你把這2分錢 匯算調(diào)整就行了。 按照你實際付款的金額來做賬 借庫存商品 進項稅? ?貸銀行存款? ? 后面附發(fā)票。 少的發(fā)票 匯算調(diào)整??
84784986
2021 06/02 15:23
老師,你好。匯算調(diào)整怎么做?
meizi老師
2021 06/02 15:31
?你好納稅調(diào)整表里面 扣除類項目 其他欄次去把這2分錢調(diào)增 了?
84784986
2021 06/02 16:58
分錄怎么做呢?
meizi老師
2021 06/02 17:21
借庫存商品 進項稅? ?貸銀行存款? ?分錄就是這樣做 。? ? ? ? 匯算是調(diào)表不調(diào)賬的??
84784986
2021 06/02 18:51
老師,你好。如果是購買商品時領(lǐng)到優(yōu)惠券,然后店家開票金額沒有減掉優(yōu)惠券的錢,直接開具總金額了,這個怎么做賬?
meizi老師
2021 06/02 19:10
你好? 那你就做 借庫存商品? 進項稅貸銀行存款 營業(yè)外收入?
84784986
2021 06/03 09:49
老師,你好。這筆費用是采購員借支貨款購買的商品,優(yōu)惠券的錢后面采購員退回給公司了。這又怎么做?
meizi老師
2021 06/03 09:56
?你好? ? ? 你之前截止 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。 借庫存商品? 銀行存款? ?貸其他應(yīng)收款??
84784986
2021 06/03 11:40
老師,你好。如果是1月先預(yù)付貨款-商品暫估入庫-商品領(lǐng)用出庫;5月收到一份專票,5月賬務(wù)如何處理?1月分錄:1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;2、借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 3、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
meizi老師
2021 06/03 11:50
你好 收到專票做? :借進項稅貸庫存商品? ? ? ? ?然后 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)就行了。? ?
84784986
2021 06/03 11:58
老師,你好。這樣預(yù)付賬款金額沒沖掉呢?
meizi老師
2021 06/03 12:07
?你好? ? ? 你對沖一筆 :借應(yīng)付賬款-暫估入庫? ?貸預(yù)付賬款? ?差額? 還要支付的做 :借 應(yīng)付賬款-暫估入庫貸銀行存款 就平衡了??
84784986
2021 06/03 13:45
老師,你好。借應(yīng)付賬款-暫估入庫 應(yīng)交稅費-進項稅 貸預(yù)付賬款 可以這樣嗎?
meizi老師
2021 06/03 13:56
?你好? ?你這樣做 你借貸是平衡的嗎 ?? 你應(yīng)付賬款 應(yīng)該是含稅的? 。 你預(yù)付賬款也是含稅的? 你去做一個進項稅去 你 應(yīng)該是不平的吧??
84784986
2021 06/03 14:01
1月份做的應(yīng)付賬款-暫估入庫金額是未稅金額,不含稅的。分錄可以這樣做嗎?借應(yīng)付賬款-暫估入庫 應(yīng)交稅費-進項稅 貸預(yù)付賬款
meizi老師
2021 06/03 14:05
你好 如果是不含稅的話? 那就可以的? ?那就對的;?
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