問題已解決

請教老師,每個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)科目是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)清空,比如銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅 這些都結(jié)轉(zhuǎn)清空是嗎

84785005| 提問時(shí)間:2023 03/14 16:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
。把科目需要結(jié)轉(zhuǎn)平我們。
2023 03/14 16:22
84785005
2023 03/14 16:26
那應(yīng)交稅費(fèi)科目是不是可以增加下屬三級(jí)科目: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-期末留抵稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-上期留抵稅額
玲老師
2023 03/14 16:30
不需要增加的。你看一下22號(hào)文件的科目。
84785005
2023 03/14 16:36
那不增加的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?比如做賬時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 那這個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪
玲老師
2023 03/14 16:43
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785005
2023 03/14 16:46
那也就是申報(bào)表中的期末留抵?jǐn)?shù)就是明細(xì)賬里的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額
84785005
2023 03/14 16:49
也就是應(yīng)交稅費(fèi)科目里不存在有期末留抵稅額 這一項(xiàng),是吧
玲老師
2023 03/14 16:54
你好 是的是這樣的??
84785005
2023 03/14 17:13
謝謝老師,終于搞明白了,老師說的很詳細(xì)很詳細(xì)
玲老師
2023 03/14 17:15
客氣問題解決,請好評(píng)。
84785005
2023 03/14 18:47
對了,再打擾老師一下,我可以不通過中間的轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接借貸銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),差額到未交增值稅中嗎
玲老師
2023 03/14 18:52
不可以,22文件規(guī)定,是這樣處理的
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