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你好老師,12月份結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅金額比1月份申報(bào)繳納的金額少了0.04,需要補(bǔ)計(jì)提嗎?如何做分錄?

84785032| 提問時(shí)間:2023 03/09 21:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是什么原因?qū)е碌哪?需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)?
2023 03/09 21:46
84785032
2023 03/09 22:17
入賬的主營業(yè)務(wù)收入金額和申報(bào)的銷售額金額是一致的,入賬的增值稅比申報(bào)時(shí)少0.04
84785032
2023 03/09 22:19
多張票合計(jì)計(jì)稅時(shí)四舍五入導(dǎo)致的
鄒老師
2023 03/10 07:53
你好,入賬的增值稅比申報(bào)時(shí)少0.04,那就需要增加銷項(xiàng)稅額入賬0.04,然后補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理
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