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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是代加工企業(yè)嘛,12月比如整個月加工費(fèi)是100萬元,但是我開發(fā)票只開了80萬元,我申報(bào)增值稅是按開票來申報(bào)的,按80萬不含稅金額為計(jì)稅依據(jù),那我做財(cái)務(wù)報(bào)表的時候收入按100萬確認(rèn)還是按80萬確認(rèn)
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速問速答您好,這個的話是按照100確認(rèn)的,這個
01/11 11:55
84785000
01/11 11:57
那我這部分申報(bào)增值稅的時候,沒開票的這部分填在哪一列啊 我們是小規(guī)模納稅人
小鎖老師
01/11 11:57
您好,寫在小微企業(yè)免稅銷售額,這個位置
84785000
01/11 12:00
那這部分下個月開票了再沖嗎
小鎖老師
01/11 14:09
對,然后下個月再紅沖就行。
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