問(wèn)題已解決

老師你好,我暫估:借:管理費(fèi)用-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn) 第二年匯算清繳我沒(méi)有發(fā)票,只能交所得稅,那我交完所得稅,這個(gè)暫估賬怎么處理呢?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/23 11:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 調(diào)增處理即可; 之前分錄 做? ? 紅沖在按實(shí)際做 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商??
2023 02/23 11:13
84785023
2023 02/23 11:14
我已經(jīng)交稅了,把原來(lái)做的暫估做負(fù)數(shù)是吧
meizi老師
2023 02/23 11:17
你好; 是的; 就可以了。? 你業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了的話; 最終還是要走管理費(fèi)用去的? ?
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