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老師,增值稅申報(bào)表第30項(xiàng)本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么取數(shù)

84785044| 提問時(shí)間:2023 02/08 10:48
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),你好,就是前面多交的稅費(fèi)
2023 02/08 10:50
84785044
2023 02/08 10:50
能具體點(diǎn)嗎
84785044
2023 02/08 10:51
是上期申報(bào)表本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額嗎
劉艷紅老師
2023 02/08 10:54
是的,是的,就是這個(gè)意思
84785044
2023 02/08 10:55
那如果上期申報(bào)辦了延期預(yù)繳了一部分稅,要減去預(yù)繳后的稅填寫在30項(xiàng)嗎
劉艷紅老師
2023 02/08 11:04
好像有個(gè)附表,可以填預(yù)繳的,你找下
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