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老師,請問年末應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額怎么轉(zhuǎn)平?

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/15 18:04
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理比較靈活,實(shí)務(wù)中較多的采用如下方法您參考: 1、將借方發(fā)生的金額扣除留抵稅額以后全部轉(zhuǎn)到貸方: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(扣除留抵稅額后的金額) ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 注:留抵稅額體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的借方余額。 2、將貸方發(fā)生的科目金額全部轉(zhuǎn)到借方: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 溫馨提示: ①以上這些科目,可能不是全部涉及,根據(jù)實(shí)際涉及的科目結(jié)轉(zhuǎn)即可。 ②若企業(yè)有月末對沖結(jié)轉(zhuǎn)的要求,也可以參考年末對沖的思路進(jìn)行賬務(wù)處理,并不是強(qiáng)制要求在年末處理的。
2023 01/15 18:06
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