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轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額;貸:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應交稅費-應交增值稅-減免增值稅;貸:管理費用-稅控設(shè)備維護費。按以上分錄做了以后,應交稅費_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!

84784993| 提問時間:2018 01/25 14:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018 01/25 15:01
84784993
2018 01/25 15:21
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額3000;貸:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅3000。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值3000;貸:應交稅費_未交增值稅3000。 稅款盤抵扣是:借:應交稅費-應交增值稅-減免增值稅820;貸:管理費用-稅控設(shè)備維護費820. 繳納:借:應交稅費_未交增值稅2180;貸:銀行存款2180. 這樣做完后:應交稅費_未交增值稅的貸方還剩820
鄒老師
2018 01/25 15:22
你需要做一個這個分錄 借;應交稅費_未交增值稅 貸;應交稅費-應交增值稅-減免增值稅820
84784993
2018 01/25 15:58
好的,謝謝老師
鄒老師
2018 01/25 16:06
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
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