問(wèn)一下2022年12月份開(kāi)的代開(kāi)專票 這個(gè)月報(bào)稅 當(dāng)時(shí)就交了一部分稅 這個(gè)月做賬的時(shí)候就把12月交了的稅給做上賬吧 是的,您需要在2022年12月份開(kāi)的代開(kāi)專票中報(bào)稅,并且在做賬的時(shí)候把12月交了的稅給做上賬。 那這個(gè)之前做賬的一樣 之前開(kāi)票計(jì)提現(xiàn)在代開(kāi)也計(jì)提吧 但做賬增值稅得計(jì)提吧 就算當(dāng)時(shí)開(kāi)完就交了增值稅了 是的,之前開(kāi)票計(jì)提的稅款也需要在代開(kāi)專票中計(jì)提,以確保稅款的準(zhǔn)確性。 但做賬增值稅得計(jì)提吧 就算當(dāng)時(shí)開(kāi)完就交了增值稅了
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速問(wèn)速答是的,即使當(dāng)時(shí)開(kāi)完就交了增值稅,也需要在代開(kāi)專票中計(jì)提增值稅,以確保稅款的準(zhǔn)確性。
2023 01/13 10:06
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- 老師問(wèn)一下2022年12月份開(kāi)的代開(kāi)專票 這個(gè)月報(bào)稅 當(dāng)時(shí)就交了一部分稅 這個(gè)月做賬的時(shí)候就把12月交了的稅給做上賬吧 是的,您需要在2022年12月份開(kāi)的代開(kāi)專票中報(bào)稅,并且在做賬的時(shí)候把12月交了的稅給做上賬。 那這個(gè)之前做賬的一樣 之前開(kāi)票計(jì)提現(xiàn)在代開(kāi)也計(jì)提吧 118
- 再問(wèn)一下2022年12月份開(kāi)的代開(kāi)專票 這個(gè)月報(bào)稅 當(dāng)時(shí)就交了一部分稅 這個(gè)月做賬的時(shí)候就把12月交了的稅給做上賬吧 516
- 我們代開(kāi)的增值稅專票,交的增值稅附加稅怎么做賬??需要先計(jì)提嗎?? 105
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查看更多- 你好 請(qǐng)問(wèn)編制合并利潤(rùn)報(bào)表時(shí),按照要求在同控的情況下,假如A公司B公司為同一集團(tuán)下公司,A公司6月末從B公司購(gòu)買了全資子公司C公司,A公司增加了子公司C公司,需要合并C公司1-12月收入費(fèi)用利潤(rùn),而B(niǎo)公司對(duì)子公司C公司喪失控制,需要合并C公司1-6月收入費(fèi)用利潤(rùn),這樣一來(lái)1-6月的數(shù)據(jù)不是會(huì)重復(fù)計(jì)算嗎? 昨天
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