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老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅 在借有余額的話就不用交增值稅,也不用交對應(yīng)的附加稅了吧!如果有余額在貸方是要交增值稅的吧,一般納稅人申報時是不是對應(yīng)的附加稅會直接在附表里出來數(shù)據(jù)。

84784949| 提問時間:2022 10/09 19:38
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
應(yīng)交稅費-未交增值稅有借方余額是不需要交稅的,銷項稅不會有借方余額吧,增值稅=銷項稅額-進項稅額,所以還要看進項稅額的
2022 10/09 19:40
84784949
2022 10/09 19:53
我知道要,增值稅=銷項稅額-進項稅額,如果要申報交增值稅的話,是不是對應(yīng)的附加稅直接會在附表里就可以關(guān)聯(lián)出數(shù)據(jù)了。
松松老師
2022 10/09 20:22
是的,增值稅申報表附表五就是計算附加稅的,自動帶出
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