問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,5月份異地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅,本來(lái)本月可以抵減。但是今早已經(jīng)把上月的增值稅申報(bào)并且繳納了。上月的預(yù)交的稅下月可以抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅不?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/02 19:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ; 可以的。? ? ?預(yù)交的會(huì)在預(yù)交欄次抵減的??
2022 06/02 19:15
84785015
2022 06/02 19:34
老師,問(wèn)題是在預(yù)交欄
84785015
2022 06/02 19:35
老師,問(wèn)題是在預(yù)繳欄次沒(méi)有填寫(xiě)。已經(jīng)繳稅了。怎么辦呢?
meizi老師
2022 06/02 19:38
你好; 那你是不是沒(méi)有系統(tǒng)填寫(xiě)預(yù)交表哦 ; 你 怎么預(yù)交的;大廳預(yù)交的嗎? ?
84785015
2022 06/02 20:34
電子稅務(wù)局預(yù)交的
meizi老師
2022 06/02 20:39
你好; 預(yù)交了系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出來(lái)的;如果沒(méi)有出來(lái); 申請(qǐng)去改下之前申報(bào)表哈;? ?不然怕到時(shí)? 在跨月抵減? ?怕抵減不了??
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