問題已解決
老師,假如4月銷項100,進(jìn)項60,應(yīng)納稅額40 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷稅金的分錄對不? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)40 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 5月份申報4月增值稅時,繳納增值稅額40 5月繳稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 貸:銀行存款40
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速問速答你好同學(xué),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022 05/05 13:49
李霞老師
2022 05/05 13:50
交納的那個也不對,應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。
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