問題已解決

老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一個月認證了進項發(fā)票,但系統(tǒng)上沒有獲取到進項發(fā)票數(shù)據(jù),當時就那樣申報了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,可以把當時認證的沒有抵扣到的數(shù)據(jù)可以填在今年進項抵扣里面嗎

84784999| 提問時間:2022 04/20 10:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問認證了進項發(fā)票 提交申請統(tǒng)計后沒有填增值稅附表二?
2022 04/20 10:38
84784999
2022 04/20 10:39
是的老師
bamboo老師
2022 04/20 10:40
那現(xiàn)在不好抵扣了 視為您放棄抵扣了?
84784999
2022 04/20 10:42
那憑證上之前已經(jīng)做了進項稅,現(xiàn)在導(dǎo)致進項稅額對不上,要怎么改呢?
bamboo老師
2022 04/20 10:43
請問當時分錄怎么寫的
84784999
2022 04/20 10:43
借:庫存商品,進,待銀行存款
bamboo老師
2022 04/20 10:45
借:庫存商品 借方藍字 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方紅字
84784999
2022 04/20 10:45
這邊可以填嗎
bamboo老師
2022 04/20 10:46
您前期沒有填表 現(xiàn)在填了不好保存的 比對無法通過
84784999
2022 04/20 10:48
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 04/20 10:49
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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