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問題已解決
增值稅季度申報(bào)表核定銷售額是75000,公司開了28500元,用不用交增值稅
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速問速答備注:開的是是增值稅普通發(fā)票 是怎么計(jì)算增值稅款?1.按28500元實(shí)際開票收入計(jì)算增值稅=28500/1.03*0.03=
2.月核定銷售額=季度核定銷售額/3=25000 (28500-25000)/1.03*0.03=
2017 04/12 18:49
鄒老師
2017 04/12 13:49
你好,需要按75000繳納增值稅的
鄒老師
2017 04/12 20:36
你好,如果是核定的,開票金額超過核定的,按開票金額計(jì)算,如果沒有超過,按核定金額計(jì)算納稅
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