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老師本第一季度餐飲收入75000元,開票1%稅率,稅750元,填增值稅申報(bào)表10行小微企業(yè)免稅銷售額填75000,本期免稅銷售額75000元×3%稅率,手動(dòng)算好填進(jìn)去?

84784947| 提問時(shí)間:2022 04/15 14:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,他一般都是自動(dòng)填寫的,你不用管。
2022 04/15 14:53
84784947
2022 04/15 14:56
老師,小規(guī)模納稅人這邊帶不出來,手動(dòng)算填?
郭老師
2022 04/15 14:58
你好,按照3%的來,第十欄的金額乘以3%。
84784947
2022 04/15 15:02
老師困為收入未達(dá)起征點(diǎn),雖然開1%稅率發(fā)票,但是本期應(yīng)納稅額減增額不需要填,直接在本期免稅額收入x3%?
郭老師
2022 04/15 15:04
是的是的,是這么做的。
84784947
2022 04/15 15:10
第20行其中小微企業(yè)免稅額也填上對(duì)吧,收入×3%?
郭老師
2022 04/15 15:18
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
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