問(wèn)題已解決

2021年的12月份開(kāi)了一張專(zhuān)票 對(duì)方已經(jīng)抵扣 現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)填了一張紅字信息表 現(xiàn)在我需要開(kāi)一張發(fā)票 怎么開(kāi)?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/30 21:50
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng),紅字發(fā)票開(kāi)具,把錯(cuò)的發(fā)票信息填上,就可以開(kāi)具了
2022 03/30 21:57
84784983
2022 03/30 22:10
2021年有兩張專(zhuān)票 紅字信息表開(kāi)了 凡事沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 按照正數(shù)全繳納增值稅了 怎么辦
現(xiàn)亮老師
2022 03/31 08:51
是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,還是你們沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
84784983
2022 03/31 08:53
對(duì)方?jīng)]抵扣 我開(kāi)了紅字信息 但是沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)
現(xiàn)亮老師
2022 03/31 10:06
你最近開(kāi)票的話(huà),把負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)出來(lái)啊,這樣就沖當(dāng)月的稅款了
84784983
2022 03/31 10:12
原來(lái)的賬務(wù)不用管 現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)負(fù)數(shù) 按照負(fù)數(shù)入賬?
現(xiàn)亮老師
2022 03/31 10:26
借:應(yīng)收帳款或銀行存款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫(kù)存商品-**? (紅字) 將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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