問題已解決

老師您好,發(fā)生船運(yùn)業(yè)務(wù)時,預(yù)提營業(yè)費(fèi)用,借:營業(yè)費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 然后支付船運(yùn)費(fèi)時,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后來忘記了把預(yù)提營業(yè)費(fèi)用給沖掉了,已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么處理 ?

84785019| 提問時間:2022 03/21 21:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 借應(yīng)付帳款借營業(yè)費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的
2022 03/21 21:46
84785019
2022 03/21 21:57
老師您好,可能是我表述的不夠清楚,是沖銷預(yù)提費(fèi)用借:營業(yè)費(fèi)用沖(紅字) 貸(紅字),現(xiàn)在變成多付錢了,已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么做?
郭老師
2022 03/21 21:57
借應(yīng)付 借營業(yè)費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785019
2022 03/21 22:02
老師這算錯賬更正吧?那摘要要怎么寫:寫更正沖銷預(yù)提費(fèi)用,這樣可以嗎?
郭老師
2022 03/21 22:03
可以的 可以這么做的
84785019
2022 03/21 22:03
好的,謝謝老師
84785019
2022 03/21 22:04
太感謝了
郭老師
2022 03/21 22:04
不用客氣,工作愉快。
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