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老師,上月做,預提餐費,借 營業(yè)費用 福利費 貸 應付職工薪酬 福利費,次月收了發(fā)票,沖紅,借 營業(yè)費用 福利費 紅字 貸 應付職工薪酬 福利費 再做一筆一樣藍字嗎

84784977| 提問時間:09/26 14:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
次月收到發(fā)票沖紅上月預提餐費的分錄后,正確的做法不是再做一筆一樣的藍字分錄。 正確的處理應該是: 借:應付職工薪酬 — 福利費 貸:營業(yè)費用 — 福利費(或管理費用等相關科目,具體看餐費的歸屬) 同時,根據發(fā)票內容: 借:營業(yè)費用 — 福利費(或管理費用等相關科目) 貸:銀行存款 / 應付賬款等(實際支付情況對應的科目) 這樣處理既沖銷了上月的預提,又根據發(fā)票進行了正確的入賬。
09/26 14:13
84784977
09/26 14:21
老師,上月計提的分錄對不對
樸老師
09/26 14:24
buyong不用預提費用 稅局不允許 收到發(fā)票才做 計提的時候 借銷售費用 貸應付職工薪酬福利費 這個要合并工資交個稅
84784977
09/26 14:39
這個是公司給員工訂的餐費,要交個稅嗎
84784977
09/26 14:40
直接和餐廳訂的
樸老師
09/26 14:45
同學你好 你通過應付職工薪酬了就要合并工資交個稅
84784977
09/26 14:46
上月餐費怎么做分錄,次月收到發(fā)票又怎么做分錄
樸老師
09/26 14:50
同學你好 借費用科目福利費 貸銀行存款 然后收到發(fā)票附在上月分錄后面
84784977
09/26 14:56
老師,所有通過應付職工薪酬福利費,都要繳個稅嗎
樸老師
09/26 15:01
同學你好 對的 是這樣
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