問題已解決
老師 公司是工程建筑的,購進來的材料我都是借:原材料,應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸應付賬款,但是我想結轉他這個月的成本,我們是不是要先做一步領用材料,借:工程施工-材料,貸:原材料,結轉成本是不是借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工-材料費,我們才能知道他這個月的成本是多少,是這樣做分錄的嗎
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速問速答你好,同學。
是的,上面處理正確的
2022 03/20 15:19
陳詩晗老師
2022 03/20 15:24
項目上的員工放項目成本
后勤的放管理費用
是的,要發(fā)要示進來的
陳詩晗老師
2022 03/20 15:29
可以的,后勤放管理費用處理。
陳詩晗老師
2022 03/20 15:54
計提工資,社保
借,管理費用
貸,應付職工薪酬
繳納社保
借,應付職工薪酬
其他應收款
貸,銀行存款
發(fā)工資
借,應付職工薪酬
貸,銀行存款
其他應收款
84784971
2022 03/20 15:21
是不是票開出去 我們都要結轉成本因為他確實有這些成本票進來 ??
84784971
2022 03/20 15:22
那么他這家公司交的社保 是進入管理費用-社保 還是工程施工-社保費的呢 ?
84784971
2022 03/20 15:26
但是我不知道他交的社保是后勤的還是項目部的 ? 我直接放在管理費用-社保 可以嗎
84784971
2022 03/20 15:32
老師 能不能把應付職工薪酬的計提和發(fā)放工資的分錄 他是有交社保的能不能把分錄完整的發(fā)給我呢
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