问题已解决
老師資產(chǎn)負債表里預(yù)付款項和其他應(yīng)收款期末余額為負數(shù),這個怎么調(diào),
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你好!
其他應(yīng)收款的負數(shù)放到其他應(yīng)付款里面,預(yù)付賬款負數(shù)放到應(yīng)付賬款里面。
2022 02/23 16:45
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2022 02/23 16:46
預(yù)收賬款也是負數(shù)放哪里
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小五子老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/23 16:52
預(yù)收賬款放到應(yīng)收賬款里面
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2022 02/23 16:56
老師那就是預(yù)付賬款期末負數(shù)時,我在應(yīng)付賬款期末余額里加上
其他應(yīng)收賬款期末余額為負數(shù)時,我在其他應(yīng)付款里加
預(yù)收賬款期末余額負數(shù)時。我在應(yīng)收賬款里加
是嗎?我主要搞不懂到底是加還是減
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小五子老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/23 16:59
是的,就是你這樣,加上就可以。
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2022 02/23 16:59
好的,謝謝老師
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小五子老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/23 16:59
不客氣,滿意請給我五星好評,謝謝!
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