問題已解決

老師您好,我單位把才使用一年購買的一輛車賣給股東了,原價70萬左右,按照35萬賣給了股東,股東已經(jīng)打款到公司,稅務局說我們賣價低了,按照50萬核定的價格讓我們我們交稅,個稅按照50萬—35萬=15萬,按照這個數(shù)繳納,需要調(diào)整報表,請問老師該怎么做賬呀

84785010| 提問時間:2022 01/20 09:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 做固定資產(chǎn)清理然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2022 01/20 10:02
84785010
2022 01/20 10:27
老師你看我這樣做對嗎,那差價15萬怎么做賬交個稅的部分
樸老師
2022 01/20 10:34
同學你好 嗯 這樣做就可以的
84785010
2022 01/20 10:35
那額外的15萬不用做了嘛,相當于給股東的福利部分,賣價35,核定價格50萬,差價15萬
樸老師
2022 01/20 10:42
同學你好 十五萬要交稅 繳納所得稅
84785010
2022 01/20 14:31
老師,這15萬應該繳納企業(yè)所得稅還是個人所得稅,怎么做賬
樸老師
2022 01/20 14:37
營業(yè)外的話繳納所得稅
84785010
2022 01/20 14:45
不作為股東分紅嘛,怎么作為企業(yè)所得呢?
樸老師
2022 01/20 14:50
同學你好 這個是你們的分紅嗎 是的話做分紅的分錄
84785010
2022 01/20 14:51
不是分紅呀,沒分紅呀,就是不知道這個差價15萬不知道怎么做賬了
樸老師
2022 01/20 14:57
同學你好 這個要計入營業(yè)外的
84785010
2022 01/20 14:59
這個15萬會計分錄怎么做,老師
樸老師
2022 01/20 15:03
同學你好 借營業(yè)外支出
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