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老師,一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費每月和年末的計提分錄是否是這樣 一、計提本月應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn))借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 二、支付上月增值稅 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值——未交增值稅 貸:銀行存款 三、年末結(jié)轉(zhuǎn)增值 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值—轉(zhuǎn)出未交增值

84784996| 提問時間:2022 01/15 13:17
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022 01/15 13:18
84784996
2022 01/15 13:22
那年末應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值這個科目,怎么檢查余額是否正確?是在借方余額 還是貸方嗎?
文文老師
2022 01/15 13:26
年末應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值這個科目,余額為0
84784996
2022 01/15 13:38
那我們年末還有未認(rèn)證的發(fā)票,有借方余額(應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額),就是我們材料入庫了,發(fā)票還沒去勾選抵扣,那這個怎么結(jié)平?
文文老師
2022 01/15 13:44
借方余額(應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額),留在該科目,不用結(jié)平 這是特殊情況
84784996
2022 01/15 13:50
那如果留著,應(yīng)交稅費這個科目借方有余額了對吧,就除了這個待認(rèn)證進項稅額有余額,應(yīng)交稅費其他科目都無余額?
文文老師
2022 01/15 13:53
除了這個待認(rèn)證進項稅額有余額,應(yīng)交稅費其他科目都無余額
84784996
2022 01/15 15:09
那明白了,那就是如果應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項借方有余額,應(yīng)交稅費在資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),也是正常對嗎
文文老師
2022 01/15 15:16
果應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項借方有余額,應(yīng)交稅費在資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),也是正常。對的
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