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請(qǐng)問:自查發(fā)現(xiàn),以前年度的物業(yè)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出,今年現(xiàn)在如何處理?

84785042| 提問時(shí)間:2021 12/13 16:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021 12/13 16:11
84785042
2021 12/13 16:21
麻煩以前的增值稅申報(bào)表需要更正申報(bào)嗎?還是僅在現(xiàn)在的申報(bào)表內(nèi)體現(xiàn)轉(zhuǎn)出即可?
鄒老師
2021 12/13 16:27
你好,在本期做增值稅申報(bào)的時(shí)候,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理就是了?
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