問題已解決
請問:自查發(fā)現(xiàn),以前年度的物業(yè)費進(jìn)項稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出,今年現(xiàn)在如何處理?
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借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2021 12/13 16:11
84785042
2021 12/13 16:21
麻煩以前的增值稅申報表需要更正申報嗎?還是僅在現(xiàn)在的申報表內(nèi)體現(xiàn)轉(zhuǎn)出即可?
鄒老師
2021 12/13 16:27
你好,在本期做增值稅申報的時候,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理就是了?
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