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請問,實收資本賬目做錯了,怎么調(diào)整?需要調(diào)整到其他應(yīng)付款科目

84785002| 提問時間:2021 11/03 10:53
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,借 實收資本 貸 其他應(yīng)付款
2021 11/03 10:53
84785002
2021 11/03 10:54
直接調(diào)整呀,看來是我想復(fù)雜了
紫藤老師
2021 11/03 10:54
沒有那么復(fù)雜了的,
84785002
2021 11/03 10:56
還有一個問題,本年利潤還沒有核算出來,但是需要用利潤來退一筆款,就先用銀行存款來退了,我應(yīng)該掛到什么科目里,年底了再用本年利潤科目來沖抵
紫藤老師
2021 11/03 10:56
計入營業(yè)外收入的
84785002
2021 11/03 10:57
老師,能再詳細點嗎,沒太懂
紫藤老師
2021 11/03 10:57
借銀行存款‘貸 營業(yè)外收入’
84785002
2021 11/03 10:58
借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸:營業(yè)外收入 這個意思?
紫藤老師
2021 11/03 10:58
你好,對的,你的理解是對的??
84785002
2021 11/03 10:58
主要是現(xiàn)在先是付款
紫藤老師
2021 11/03 10:59
一樣的,分錄是一樣的
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