問題已解決

在2019年增值稅沒有計(jì)提,交稅的時(shí)候直接做了分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 貸;銀行存款 導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),這樣的賬目該如何調(diào)整

84784954| 提問時(shí)間:2021 07/13 20:22
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你做收入的分錄是什么
2021 07/13 20:26
84784954
2021 07/13 21:22
借:應(yīng)收賬款 貸 : 主營業(yè)務(wù)收入
森林老師
2021 07/13 23:14
貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 正數(shù)
84784954
2021 07/14 18:55
那年底報(bào)稅的時(shí)候要把這部分收入加上對(duì)吧
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