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老師,發(fā)生銷項稅額的時候 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,月末我沒有轉(zhuǎn)入貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,而是交稅的時候我直接 借應(yīng)交稅費增值稅銷項稅額 貸銀行存款 這樣可以嗎?

84784955| 提問時間:2023 02/10 07:44
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 雖然這個不是標準的賬務(wù)處理,但是在實際操作中,是有很多公司這樣做的 這個影響不大的
2023 02/10 07:45
84784955
2023 02/10 08:00
就是現(xiàn)在我想轉(zhuǎn)入? 應(yīng)交稅費? 已交稅費? 怎么做呢
王超老師
2023 02/10 08:11
你具體的業(yè)務(wù)是什么呢
84784955
2023 02/10 08:14
就是想把? 交掉的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額? 轉(zhuǎn)入? 應(yīng)交稅費? 已交稅金? 怎么轉(zhuǎn)?
王超老師
2023 02/10 08:48
你當時做的分錄是什么分錄 另外,你轉(zhuǎn)到已交稅金的目的是什么,或者經(jīng)濟業(yè)務(wù)是什么
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