問題已解決

之前是石英石暫估入賬,借,原材料,貸,應(yīng)付賬款,暫估入賬,現(xiàn)在收到票了以后,怎么做賬?

84784973| 提問時(shí)間:2020 11/23 23:35
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把原來這個(gè)分錄紅字沖掉 然后沖洗按照發(fā)票金額做一遍。 如果金額一樣的話直接把票放到原來那個(gè)分錄憑證后面也可以。
2020 11/23 23:36
84784973
2020 11/23 23:44
之前材料24萬,單價(jià)和當(dāng)初一樣,現(xiàn)在多了一萬,收到的票是25萬,是不是做一個(gè)和之前一摸一樣的憑證,用紅字做,然后再做一個(gè)收到的票正確數(shù),?
宇飛老師
2020 11/23 23:50
嗯,對的,就是這么做的。
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