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你好!老師,我用公賬轉(zhuǎn)了一筆費用給法人,是差旅費,請問分錄該怎么寫呢?

84785033| 提問時間:2020 10/11 14:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是報銷的還是備用金
2020 10/11 14:12
84785033
2020 10/11 14:12
備用金,還沒有拿報銷單過來
bamboo老師
2020 10/11 14:13
借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款
84785033
2020 10/11 14:14
后面拿報銷單過來就是借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款嗎?這個差旅費一般能在法人那里放多久?
bamboo老師
2020 10/11 14:14
是的 報銷的時候這樣寫分錄正確的 可以到年末的時候
84785033
2020 10/11 14:15
好的,謝謝
bamboo老師
2020 10/11 14:15
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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