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銷售維修服務怎么做賬,還有怎么結轉成本
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借:應收賬款 ,
貸:主營業(yè)務收入 ,
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務成本 ,
貸:庫存商品或者勞務成本
2020 09/10 15:40
84785028
2020 09/10 15:47
接受維修方怎么做賬?
鄒老師
2020 09/10 15:51
你好
借:管理費用等科目
貸:應付賬款等科目
84785028
2020 09/10 15:56
如果兩家做一起也是這樣做嗎?
鄒老師
2020 09/10 15:59
你好,你所指的兩家做一起是什么意思呢?
84785028
2020 09/10 16:25
就是實質(zhì)兩家是同一個老板,我是做內(nèi)賬,要做一起,怎么做?
鄒老師
2020 09/10 16:26
你好,這個是兩家公司各自的業(yè)務,內(nèi)賬也需要分別核算
而不把兩家公司的內(nèi)賬揉在一起的
84785028
2020 09/10 16:53
接受維修方做的不是做的借:勞務成本,貸:應付賬款嗎
鄒老師
2020 09/10 16:54
你好,接受方借方一般是通過管理費用核算的
84785028
2020 09/10 18:09
那兩家不能平了么
鄒老師
2020 09/10 18:13
你好,兩家是不同的會計主體,相互之間不能平的
84785028
2020 09/10 21:48
但是一家作為費用 ,一家作為勞務成本,這樣合理嗎
84785028
2020 09/10 21:49
因為我們老板是想把這兩個做賬做一起,正好抵沖掉
84785028
2020 09/10 21:50
老師建議怎么做比較好?
鄒老師
2020 09/10 21:50
你好,是一家按收入處理,一家按成本或者費用核算,不同的會計主體之間不能抵消的
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