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老師,申報(bào)增值稅時(shí),讀取的銷項(xiàng)稅比實(shí)際發(fā)票多了0.01,該怎么處理?

84784966| 提問時(shí)間:2020 08/13 13:39
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
你好,按讀取的申報(bào),賬上沖減這1分的收入就可以
2020 08/13 13:47
84784966
2020 08/13 13:52
按賬面上計(jì)提增值稅,然后調(diào)整尾差額增值稅,然后計(jì)提附加費(fèi)嗎?
84784966
2020 08/13 13:53
是這個(gè)月調(diào)整增值稅差額嗎,分錄該怎么寫
小云老師
2020 08/13 13:54
借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784966
2020 08/13 13:58
我申報(bào)時(shí),讀取的主營業(yè)務(wù)收入沒有差異,不能這么調(diào)整吧
小云老師
2020 08/13 14:07
那你就把主營業(yè)務(wù)收入換成管理費(fèi)用
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