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老師,配件廠按實(shí)際收到的金額開出增值稅發(fā)票,為什么計(jì)算銷項(xiàng)稅時(shí)按150*60計(jì)算呢?這個(gè)銷售 分錄應(yīng)該怎么做?

84784948| 提問時(shí)間:2020 06/15 19:13
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個(gè)的話 分期付款 合同中有約定的 按照約定 計(jì)算 收取增值稅的哈
2020 06/15 19:35
84784948
2020 06/15 19:52
分錄中收入金額按150*60%入賬,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)為150*60%*13%計(jì)算,可開票按實(shí)際收到的50*13%計(jì)算的,中間的差額怎么處理
許老師
2020 06/15 19:55
不是的哦 分錄確認(rèn)收入 是全額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的 實(shí)際收到的錢 記入借方的銀行存款 未收到的 記入應(yīng)收賬款 至于應(yīng)交稅費(fèi) 是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 還有 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷增值稅
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