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異地銷售產(chǎn)品一批,開出專用發(fā)票注明銷售額為20萬元,實(shí)際成本16萬元,貨款尚未收到。會(huì)計(jì)分錄怎么做?圖中的分錄沒有計(jì)算增值稅,是否正確?如果正確為什么? 請(qǐng)能直接回答我問題的老師回答我,我的重點(diǎn)在此題中,會(huì)計(jì)分錄增值稅怎么做,是否省略為什么 不能回答我的問題不要答

84784954| 提問時(shí)間:2021 11/30 08:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,開具專票肯定有增值稅的 沒有增值稅是不對(duì)的很明顯
2021 11/30 08:38
暖暖老師
2021 11/30 08:38
借銀行存款或者應(yīng)收賬款22.6 貸主營業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2.6
暖暖老師
2021 11/30 08:39
借主營業(yè)務(wù)成本16 貸庫存商品16
84784954
2021 11/30 08:39
那么完整的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?麻煩老師幫我解答一下謝謝
暖暖老師
2021 11/30 08:40
借銀行存款或者應(yīng)收賬款22.6 貸主營業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2.6
暖暖老師
2021 11/30 08:40
借主營業(yè)務(wù)成本16 貸庫存商品16
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