問題已解決

小規(guī)模做建筑安裝的公司,年底跟對方一次性結(jié)賬,不涉及開發(fā)票,平時報稅按照工程施工進(jìn)度結(jié)算收入,那么不開發(fā)票就沒有收入發(fā)票的稅費,我在每個季度報稅時,報無票收入,這個金額怎么填呢?

84785023| 提問時間:2020 05/31 21:52
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,小規(guī)模的無票收入填在開票收入欄目
2020 05/31 21:54
84785023
2020 05/31 22:01
老師,這我知道,我是說我根據(jù)進(jìn)度核算的收入,沒有開具發(fā)票,填的那個地方不是該填不含稅收入嗎,還有稅費該填到營業(yè)外收入嗎,我無票收入不涉及開票上顯示的稅費,這樣要不要倒推回去算出按照開票的稅費,填寫不含稅金額,和免的營業(yè)外收入
84785023
2020 05/31 22:03
就是假如我無票收入為103,我申報的時候,該不該填不含稅額是100,按照稅率3%算,還是直接填103
汪晨老師
2020 05/31 22:03
你好,進(jìn)度款計入預(yù)收賬款,不申報增值稅,確認(rèn)收入時再申報。 無票收入的分錄和開票的分錄一樣,填在增值稅申報表開票收入欄目。
84785023
2020 05/31 22:22
老師我有三個問題,1、您的意思我像我們年底一次性跟對方結(jié)工程款的,平時進(jìn)度預(yù)收款都不用申報增值稅?2、我年底確認(rèn)收入再申報,因為年底比較多,假如我總的70萬,超過了一個季度30免征額,是不是要遭很多稅費,不能平攤到每個季度嗎,這樣的話我每個季度都沒超過30萬。3、有票收入分錄,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。無票收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,他沒開票,那么這個應(yīng)交稅費要不要倒推出來,還是直接這個分錄就可以了
84785023
2020 05/31 22:55
我剛剛發(fā)現(xiàn)了個錯誤,根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程款,沒收到錢,不是應(yīng)收賬款嗎,老師怎么說預(yù)收賬款呢,我上面也跟著打錯了,問題1
汪晨老師
2020 06/01 09:57
1,進(jìn)度款沒有收到,掛應(yīng)收賬款,不需要申報。 2,不需要年底一次性確認(rèn)收入,可以平時開票,確認(rèn)一點收入,享受一個季度30免征額。 3,無票收入的分錄與開票的收入分錄一樣: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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