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老師,你好,我去年暫估了一筆成本,今年收到票怎么做賬務(wù)處理呀

84785031| 提問時間:2020 05/29 19:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問去年暫估的時候分錄怎么寫
2020 05/29 19:34
84785031
2020 05/29 19:35
借主營業(yè)務(wù)成本暫估,貸應(yīng)付賬款暫估
bamboo老師
2020 05/29 19:41
暫估的金額跟收到的發(fā)票金額有差異么
84785031
2020 05/29 19:42
沒有差異
bamboo老師
2020 05/29 19:45
那把去年的分錄紅字沖銷 然后再寫一筆根據(jù)發(fā)票入賬的藍(lán)字分錄就好了
84785031
2020 05/29 19:46
老師,如果暫估和發(fā)票金額不一致,需要怎么做賬務(wù)處理呢
bamboo老師
2020 05/29 19:59
增加成本或者沖減成本就好了
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