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銷項稅和進(jìn)項稅的差額就是要繳納的稅,我會計分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款

84785041| 提问时间:2020 03/27 12:48
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許老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個的話,要到未交增值稅,過渡一下的。讓銷項稅和進(jìn)項稅的期末余額,都是0的
2020 03/27 12:49
84785041
2020 03/27 12:58
分錄該怎么做
許老師
2020 03/27 13:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
84785041
2020 03/27 13:01
好,謝謝老師
84785041
2020 03/27 13:02
繳納后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84785041
2020 03/27 13:02
是這樣嗎
許老師
2020 03/27 13:04
嗯嗯,是這樣的哦。 不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
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