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可以直接把銷項稅和進項稅差異結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅? 比如-借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 應交稅費-未交增值稅

84784997| 提問時間:01/25 17:04
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,同學,是你的分錄沒有問題
01/25 17:05
84784997
01/25 17:08
那是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅上面沒體現(xiàn)?是不是其實兩種方法都可以?
venus老師
01/25 17:09
同學,就你要交的增值稅,就計入未交增值稅
84784997
01/25 17:14
我知道,我意思是月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
venus老師
01/25 17:16
不用,直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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