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本年收到上年的勞務(wù)費(fèi)用發(fā)票,該怎么處理?

84784971| 提問時間:2020 03/08 09:23
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,可以計入收到當(dāng)期的費(fèi)用或成本,然后在匯算清繳時做為上年費(fèi)用成本在稅前扣除。
2020 03/08 09:24
84784971
2020 03/08 09:27
我作為20年的費(fèi)用成本,在稅前扣除行不行?
84784971
2020 03/08 09:28
我要是五月份以后收到呢?
立紅老師
2020 03/08 09:30
你好,如果是5月份以后收到的,就需要用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整期初的未分配利潤,不能做為20年費(fèi)用扣除,
84784971
2020 03/08 09:34
就是20年收到19年的發(fā)票,在五月份之前直接做管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi),然后呢?匯算清繳的時候,把這部分勞務(wù)費(fèi)調(diào)增
立紅老師
2020 03/08 09:36
你好,就是現(xiàn)在我們匯算19年所得稅,是作為19年的費(fèi)用在稅前調(diào)減
84784971
2020 03/08 09:40
老師這個是直接在匯算清繳期間費(fèi)用表里面把這些費(fèi)用加上吧
84784971
2020 03/08 09:42
我是小微企業(yè),是在這里直接把那部費(fèi)用加上就行,對吧?
84784971
2020 03/08 09:42
圖片上標(biāo)的對不?
立紅老師
2020 03/08 09:44
你好,是的, 是這樣的。
84784971
2020 03/08 09:52
我是小微企,五月份收到上年的費(fèi)用發(fā)票后,具體怎么做賬?謝謝老師
立紅老師
2020 03/08 10:01
你好,如果是匯算清繳后收到上年發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款等 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784971
2020 03/08 10:19
我是小微企業(yè)
立紅老師
2020 03/08 10:28
你好,業(yè)務(wù)處理與是否是小微企業(yè)沒有關(guān)系,只是小微企業(yè)享受所得稅的優(yōu)惠,業(yè)務(wù)處理還是正常做的
84784971
2020 03/08 10:35
我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
立紅老師
2020 03/08 10:37
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接計入利潤分配—未分配利潤 借:利潤分配——未分配利潤 貸:預(yù)付賬款等
84784971
2020 03/08 10:46
那就是五月份之前的這部分費(fèi)用可以減少所得稅的繳納,五月份以后的只能是減少了未分配利潤,就是所得稅這一塊兒就是有點(diǎn)吃虧,?
84784971
2020 03/08 10:48
一個是盡量在五月份之前把上年費(fèi)用發(fā)票要回來,可以進(jìn)行匯算清繳所得稅的費(fèi)用沖減
84784971
2020 03/08 10:48
要是五月份之后只能是減少利潤分配,未分配利潤和所得稅也沒有什么關(guān)系了,也做不到本年的費(fèi)用里,對不對?
立紅老師
2020 03/08 10:52
你好 那就是五月份之前的這部分費(fèi)用可以減少所得稅的繳納,五月份以后的只能是減少了未分配利潤,就是所得稅這一塊兒就是有點(diǎn)吃虧,?——是的,因?yàn)閰R算后是不能再扣除以前年度的費(fèi)用 一個是盡量在五月份之前把上年費(fèi)用發(fā)票要回來,可以進(jìn)行匯算清繳所得稅的費(fèi)用沖減——是的 要是五月份之后只能是減少利潤分配,未分配利潤和所得稅也沒有什么關(guān)系了,也做不到本年的費(fèi)用里,對不對?——是的
84784971
2020 03/08 10:57
假如上年進(jìn)行了計提,就是按上年的費(fèi)用,正常的匯算清繳就可以了,對吧?
立紅老師
2020 03/08 11:01
你好,是的,是這樣的。
84784971
2020 03/08 11:06
有一些老會計不愿意收上一年的費(fèi)用發(fā)票就是這個原因吧,就是匯算清繳的時候,這部分費(fèi)用還得自己記一下,然后嗯,才能減掉,挺費(fèi)事的,所以老會計不愿意收上的發(fā)票
立紅老師
2020 03/08 11:08
你好,是的,這個需要單獨(dú)記憶。
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